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四川各部門“三公”經費數據

2014-01-21 15:24:58
來源:你我貸

編號

部門

年份

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車購置及運行維護費

合計

金額(萬元)

變動

金額(萬元)

變動

金額(萬元)

變動

金額(萬元)

變動

1

發展和改革委員會

2011年決算數

136.50

2011年四川省發展和改革委員會因公出國(境)組8次,出國(境)33人,實際發生因公出國(境)費支出136.5萬元。主要用于委機關及下屬預算單位人員的國際合作交流等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

474.77

2011年四川省發展和改革委員會執行公務和開展業務活動共開支交通費、住宿費、用餐費等公務接待費474.77萬元。其中:外事接待費50萬元。國內公務接待支出424.77萬元,主要用于接待上級及兄弟省市來川重大政策調研、對口援建等支出。一是大型活動接待費120.77萬元,二是省際交流合作及國內招商引資接待費約110萬元。三是其他接待費約194萬元。

393.80

主要用于2010年新組建由我委管理的省能源局,經批準購置的兩輛公務用車。車輛運行維護費支出331.65萬元,主要用于重大政策調研等。機構改革后,省物價局、省鐵路建設辦、省醫改辦并入我委,車輛運行費增加。同時我委27%的公務車輛使用年限已超過10年,21%的公務車輛行駛里程超過30萬公里,車輛老化嚴重,增大了車輛運行維護費用。

1005.07

2012年預算數

136.50

2012年四川省發展和改革委員會根據省外辦安排的出國計劃和實際工作需要,擬安排出國(境)組8次,出國(境)48人,安排因公出國(境)費支出136.5萬元,與2011年決算持平(零增長)。

0.00%

475.00

2012年四川省發展和改革委員會安排公務接待費預算475萬元,與2011年決算基本持平。

↑0.05%

352.52

2012年四川省發展和改革委員會安排公車購置及運行維護費352.52萬元,較2011年決算降低10.48%。

↓10.48%

964.02

↓4.08%

2013年預算數

134.00

2013年四川省發展和改革委員會預算安排134萬元,較2012年預算136.5萬元下降了1.83%。主要用于委機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談等支出。根據省外辦安排的2013年出國計劃,擬安排出國(境)組7次,出國(境)35人。出國(境)團組主要包括赴美國、加拿大等國進行對外投資合作等領域的考察交流。

↓1.83%

475.00

2013年四川省發展和改革委員會公務接待費計劃用于執行公務和開展業務活動開支的交通費等公務接待。其中:外事接待費50萬元,主要用于接待國際考察團來川考察項目等支出。國內公務接待支出425萬元,主要用于接待上級及兄弟省市來川重大政策調研等支出。一是大型活動接待費120萬元。二是省際交流合作及國內招商引資接待費110萬元。三是其他接待費約195萬元。

0.00%

312.00

四川省發展和改革委員會2013年預算包含我委經批準購置車輛的費用,2013年預算未安排車輛購置費支出。2013年安排公務用車運行維護費312萬元。用于87輛公務用車執行公務和開展業務活動發生的燃油、維修、保險等方面支出。

↓11.49%

921.00

↓4.46%

2

民政廳

2011年決算數

30.00

2011年四川省民政廳因公出國(境)團組7次,出國(境)11人次,實際發生住宿費等支出30萬元。主要用于共計11人次參加境外培訓及業務考察活動。通過培訓、學習與考察,為推進我省防災減災體系建設等提供了支持。

123.41

2011年四川省民政廳執行公務和開展業務活動共開支交通費、住宿費、用餐費等公務接待費123.41萬元,皆為國內公務接待費。主要用于汶川地震災后重建項目竣工驗收、項目交接涉及的接待工作;省外相關部門來四川交流學習、專題研討、檢查指導等接待工作;參與西博會、民政部會議、民政部赴藏區會議等接待工作。

799.42

2011年四川省民政廳執行公務和開展業務活動共計開支公務用車購置及運行費799.42萬元。主要用于保證廳機關及下屬事業單位執行公務活動,開展基層工作調研,實施查災救災、雙擁優撫及安置等支出。

952.83

2012年預算數

36.00

2012年四川省民政廳根據省委外辦安排的出國計劃,擬安排出國(境)13人次,安排出國(境)經費預算36萬元,較2011年決算相比,增長20%。主要是四川省民政廳直屬事業單位四川省復員退伍軍人醫院2012年預算6萬元因公出國(境)費用,用于考察國外精神殘疾人養老、康復先進管理經驗。民政廳機關與2011年持平。

↑20.00%

104.30

2012年四川省民政廳安排公務接待費預算104.3萬元,較2011年決算下降15%。主要原因是加強內部財務管理,嚴格執行公務接待制度,控制接待標準,壓縮接待規模。

↓15.48%

458.70

2012年四川省民政廳安排公車購置及運行維護費458.7萬元,較2011年決算下降42%。主要原因是車輛購置支出大幅減少

↓42.62%

599.00

↓37.13%

2013年預算數

36.00

2013年根據四川民政廳上報省委外事工作領導小組安排的2013年出國計劃,擬安排出國境組8次,出國境預控12人。

0.00%

100.76

2013年四川民政廳預算安排100.76萬元,較2012年預算下降3.39%。主要原因是加強內部財務管理,嚴格執行公務接待制度,控制接待標準,壓縮接待規模等。2013年公務接待費計劃用于國家投資的重點項目竣工驗收、項目交接涉及的接待工作;省外相關部門來四川交流學習、專題研討、檢查指導等接待工作;西博會等接待工作。

↓3.39%

455.40

2013年四川民政廳預算安排455.4萬元,較2012年預算減少0.72%。主要原因是加強內部財務管理,不斷完善公務用車制度。2013年未安排公務用車購置經費。2013年安排公務用車運行維護費455.4萬元。用于92輛公務用車燃油等方面支出。主要保障廳機關及下屬事業單位執行公務活動。

↓0.72%

592.16

↓1.14%

3

住房和城鄉建設廳

2011年決算數

22.72

2011年四川省住房和城鄉建設廳因公出國(境)團組3次,出國(境)5人(次),實際發生住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等因公出國(境)經費支出22.72萬元。主要用于參加建筑工程質量管理項目培訓等。

32.96

2011年四川省住房和城鄉建設廳執行公務和開展業務活動共開支交通費、住宿費、用餐費等公務接待費32.96萬元。主要用于接待汶川地震災后重建項目竣工驗收、項目交接等接待工作;中央和省外相關部門來川檢查指導、交流學習等接待工作;參與西博會、農博會等區域經濟合作接待工作。

232.09

2011年四川省住房和城鄉建設廳執行公務和開展業務活動共計開支公務用車購置及運行費232.09萬元。主要用于保障我廳承擔的災后恢復重建、工程質量安全檢查等支出。

287.77

2012年預算數

32.00

2012年四川省住房和城鄉建設廳根據省外辦等有關部門安排的出國計劃,擬安排出國(境)7人(次),安排出國(境)經費預算32萬元,較2011年決算相比,增長40.85%。主要原因是我省今年將加快新型城鎮化、新農村規劃建設發展步伐等。

↑40.85%

35.00

2012年四川省住房和城鄉建設廳安排公務接待費預算35萬元,較2011年決算增長6.19%,主要原因是:隨著我省新型城鎮化、新村規劃建設、保障性住房建設、城鄉環境綜合治理等城鄉建設事業的進一步加快,中央和省外相關部門來我省檢查、指導、交流等接待工作將有所增加。

↑6.19%

245.80

2012年四川省住房和城鄉建設廳安排公車購置及運行維護費245.8萬元,較2011年決算增長5.91%,主要原因:進一步大力推進新型城鎮等工作,車輛使用量預計相應增加。二是燃油價格持續上漲。三是我廳使用年限在10年以上的公務車輛占50%,車輛老化,導致車輛油耗、保養維修費增加。

↑5.91%

312.80

↑8.70%

2013年預算數

32.00

2013年預算安排32萬元,與2012年預算持平。根據我廳安排的2013年出國計劃,擬安排出國(境)團組3次,出國境6人。出國(境)團組主要包括住房建設、城鄉規劃建設、房地產和建筑市場監管、工程技術等專項培訓。我廳計劃通過赴外培訓。

0.00%

34.00

2013年四川省住房和城鄉建設廳預算安排34萬元,較2012年預算下降2.86%。主要原因是我廳認真貫徹執行黨的十八大會議精神和黨中央、國務院及省委、省政府關于厲行節約、反對浪費的要求。公務接待費計劃用于國家部委來川督察等接待工作。

↓2.86%

244.58

2013年四川省住房和城鄉建設廳預算安排244.58萬元,較2012年預算下降0.5%。主要原因是我廳嚴格執行厲行節約的要求,繼續壓縮我廳的公務用車購置及運行維護費預算所致。公務用車運行維護費計劃用于編制內公務用車燃油等方面支出。

↓0.50%

310.58

↓0.71%

4

文化廳

2011年決算數

94.56

2011年四川省文化廳因公出國(境)團組11次,因公出國(境)73人次,實際發生旅費、道具運輸費、演出場地租賃費等支出94.56萬元。主要用于省委、省政府確定的對外大型文化交流活動。

115.15

2011年四川省文化廳執行公務和開展對外文化宣傳交流活動共開支交通費、住宿費、用餐費等公務接待支出115.15萬元。其中:外事接待費41.9萬元,主要用于美國中西部藝術聯盟等文化交流活動的外事接待。國內公務接待支出73.25萬元,主要用于第三屆國際非物質文化遺產節、5.12地震三周年、第十二屆西博會等接待。

98.43

2011年四川省文化廳執行公務和開展業務活動共計開支公務用車運行維護費98.43萬元。主要用于廳機關對全省文化設施、災后重建項目建設情況的檢查督促、等工作所發生的公務用車燃油費、等支出。

308.14

2012年預算數

40.00

2012年四川省文化廳根據省外辦安排的出國(境)計劃,擬安排因公出國(境)20人次,經費預算40萬元。較2011年決算支出數減少57.7%。主要原因是災后重建任務完成后大型文化交流活動大幅度減少。

↓57.70%

42.00

2012年四川省文化廳安排公務接待費預算42萬元。較2011年決算下降63.53%。主要原因是災后重建任務完成后省際交流減少。

↓63.53%

85.00

2012年四川省文化廳安排公務用車運行維護費預算85萬元,較2011年決算下降13.64%,主要是隨著災后重建項目的完成,督辦任務減少。

↓13.64%

167.00

↓45.80%

2013年預算數

40.00

2013年四川省文化廳根據省政府外事辦公室安排的出國(境)計劃和對外文華交流活動任務,擬安排出國(境)團組10次,出國(境)17人。出國(境)團組主要包括:出訪新西蘭等國進行海外“歡樂春節”活動等文化交流項目。

0.00%

42.00

2013年四川省文化廳公務接待費計劃用于對外文化交流活動、公益性文化活動、第三屆國際非物質文化遺產節、國際項目官員訪川以及參與西博會、農博會等區域經濟合作活動所需的公務接待支出。

0.00%

85.00

2013年四川省文化廳公務用車運行維護費計劃用于保障16輛公務用車執行公務活動及開展基層調研、業務培訓、文化執法檢查、文化設施建設督查、項目績效評估等工作所發生的公務用車燃油費、過路過橋費、維修費等支出。

0.00%

167.00

0.00%

5

工商行政管理局

2011年決算數

5.50

2011年四川省工商行政管理局因公出境組4次,出境5人,實際發生因公出國(境)費支出5.5萬元。具體開支內容主要是赴港參加業務培訓及消費維權、知識產權保護等業務交流活動

289.00

2011年四川省工商行政管理局執行公務和開展業務活動共開支交通費、住宿費、用餐費等公務接待費289萬元。主要用于與省內省外相關部門開展執法協作等業務交流工作;省外相關部門赴地震災區開展愛國主義教育及來川交流學習等接待工作;參與西博會等區域經濟合作、招商引資等接待工作。

394.00

2011年四川省工商行政管理局執行公務和開展業務活動共計開支公務用車購置及運行費394萬元。主要用于公務用車及執法執勤用車在市場巡查、食品安全監管等工作中開支的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

688.50

2012年預算數

72.50

2012年四川省工商行政管理局擬安排出國(境)組16次,出國(境)40人,安排出國(境)經費預算72.5萬元,較2011年決算有較大幅度增長的主要原因是:2011年全省工商系統安排的部分出國(境)計劃因工作變動推遲到2012年實施,全省工商系統因公出國(境)費改由省工商局集中管理。

↑1218.18%

274.00

2012年四川省工商行政管理局安排公務接待費預算274萬元,較2011年決算下降5%,主要原因是加強內部財務管理,嚴格執行公務接待制度,控制接待標準,壓縮接待規模。

↓5.19%

390.00

2012年四川省工商行政管理局安排公車購置及運行維護費390萬元,較2011年決算基本持平。

↓1.02%

736.50

↑6.97%

2013年預算數

72.50

2013年四川省工商行政管理局根據今年安排的出國計劃,擬安排出國(境)組10次,出國(境)30人。出國(境)團組主要包括“商事登記管理制度研究”團組、“消費維權先進經驗學習考察”團組等。

0.00%

274.00

2013年四川省工商行政管理局公務接待費計劃用于省內省外相關部門開展執法協作、消費維權、打擊傳銷等業務交流工作;省外相關部門赴地震災區開展愛國主義教育及來川交流學習等接待工作;參與西博會等區域經濟合作、招商引資等接待工作。

0.00%

540.00

2013年四川省工商行政管理局安排公務用車購置經費150萬元,擬購置更新基層工商部門12輛執法執勤用車。2013年安排公務用車運行維護費390萬元。用于82輛公務用車燃油等方面支出。主要保障一般公務用車及執法執勤用車在全省范圍內開展市場巡等業務工作。

↑38.46%

886.50

↑20.37%

6

統計局

2011年決算數

36.00

2011年四川省統計局因公出國(境)團組8次,出國(境)8人次,實際發生住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等因公出國(境)經費支出36萬元。主要用于參加境外業務培訓學習及國際學術研討。

185.00

2011年四川省統計局執行公務和開展業務活動共開支交通費、住宿費、用餐費等公務接待費185萬元。其中:外事接待費支出3.5萬元,主要用于聯合國人口署專家和聯邦德國專家在川考察調研涉及的外事接待工作。國內公務接待支出181.5萬元,主要用于第六次全國人口普查項目交叉檢查驗收等相關接待工作。

214.00

2011年四川省統計局執行公務和開展業務活動共計開支公務用車購置及運行費214萬元。主要用于保證局機關及下屬單位執行公務活動,開展基層工作調研,實施統計監督執法檢查等工作所發生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎等支出。

435.00

2012年預算數

48.00

2012年四川省統計局根據省外辦安排的出國計劃,擬安排出國(境)12人次,安排出國(境)經費預算48萬元,較2011年決算增長33%。主要原因是根據社會經濟發展需求,按照省委省政府領導和國家統計局相關工作要求和安排,相應增加了學習培訓項目。

↑33.33%

178.00

2012年四川省統計局安排公務接待費預算178萬元,較2011年決算下降3.78%,主要原因有:一是隨著第六次全國人口普查工作進入尾聲,省際交流將有所減少。二是加強內部財務管理,嚴格執行公務接待制度,控制接待標準,壓縮接待規模。

↓3.78%

240.00

2012年四川省統計局安排公車購置及運行維護費240萬元,較2011年決算增長12.15%。主要原因有:一是2012年新增了保障性安居工程統計、非公有制人才調查等專項統計調查任務,相應加大了基層工作調研等相關工作。二是燃油價格持續上漲。三是我局使用年限在8年以上的公務車輛占60.46%,車輛老化、故障頻繁,導致車輛保養費和維修費增加。

↑12.15%

466.00

↑7.13%

2013年預算數

48.00

2013年四川省統計局預算安排48萬元,較2012年預算持平。根據已報省外辦安排的2013年出國計劃(省外辦尚未辦理批復手續),省統計局擬安排出國(境)組1次,出國(境)13人(包括參加國家統計局以及其他部門組團人數)。出國(境)團組為經濟普查培訓團。計劃通過境外業務培訓學習及國際學術研討。

0.00%

178.00

2013年四川省統計局公務接待費計劃用于統計部門執行公務、開展業務活動、學習交流開支的交通費、住宿費、用餐費等公務接待支出,主要用于第三次全國經濟普查、投入產出調查等大型專項調查開展的相關接待工作;省外相關部門來川交流學習、專題研討、檢查指導等接待工作;參與西博會、農博會的接待工作。

0.00%

248.00

2013年四川省統計局預算安排248萬元,與2012年預算基本持平,略有增長,主要原因:一是省統計局2013年要開展第三次全國經濟普查工作。二是燃油價格預期可能上漲。三是局機關車輛老化2013年安排公務用車運行維護費248萬元。用于35輛公務用車燃油、維修、保險和過路過橋費等方面支出。主要保障第三次全國經濟普查、等工作開展。

3.33%

474.00

↑1.72%

7

檔案局

2011年決算數

0.00

2011年檔案局無因公出國(境)費支出。

18.90

2011年四川省檔案局開展業務活動共開支交通費、住宿費、用餐費等公務接待費18.9萬元。其中:國內公務接待支出18.9萬元,具體開支內容包括:―是省際交流合作接待費5.2萬元;二是用于全省檔案系統業務工作交流學習等其他需要開支的接待費13.7萬元。

65.20

2011年四川省檔案局開展業務活動共計開支公務用車購置及運行費65.2萬元。主要用于全省檔案業務監督指導,檔案執法檢查,檔案工作調研等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

84.10

2012年預算數

3.00

2012年檔案局根據國家檔案局安排的出國計劃,擬安排出國境組1次,出國境1人,安排出國(境)經費預算3萬元,主要是為交流學習檔案管理先進經驗,提升四川檔案管理水平。

↑3.00萬元

18.50

2012年四川省檔案局安排公務接待費預算18.5萬元,較2011年決算下降2%,主要原因是為進一步貫徹落實厲行節約精神,采取措施嚴格控制和壓縮公務接待費支出預算規模。

↓2.12%

54.80

2012年四川省檔案局安排公車購置及運行維護費54.8萬元,較2011年決算下降16%。

↓15.95%

76.30

↓9.27%

2013年預算數

3.00

根據國家檔案局安排的2013年出國計劃,擬安排出國境組1次,出國境1人。由國家檔案局組織出境計劃交流學習檔案管理先進經驗,提升四川檔案管理水平。

0.00%

18.50

2013年四川省國家檔案局公務接待費計劃用于執行公務、開展業務活動開支。主要包括上級主管部門檢查、調研,省際檔案部門參觀交流,國家綜合檔館建設等相關業務,以及國際檔案理事會東亞地區分會等會議

0.00%

54.80

2013年四川省國家檔案局安排公務用車運行維護費54.8萬元,用于11輛公務用車燃油、維修、保險過路過橋等方面支出。主要保障全省檔案業務監督指導,檔案執法檢查,檔案工作調研等工作開展。

0.00%

76.30

0.00%

8

煤田地質局

2011年決算數

0.00

2011年四川省煤田地質局未組織因公出國(境)活動,未發生因公出國(境)支出。

29.90

2011年四川省煤田地質局開展各項業務活動共開支交通費、住宿費、用餐費等公務接待費29.90萬元,均為國內公務接待支出。主要用于慶祝建黨九十周年各項活動,和部分地區開展項目合作等接待工作,對外開展部分經營活動,以及單位來人接待等需要開支的接待費用。

79.59

2011年四川省煤田地質局開展各項事業和生產業務活動共計開支公務用車購置及運行費79.59萬元。當年未發生車輛購置支出,已發生的公務用車運行費主要用于保證日常工作;對基層工作進行調研;承擔的多個四川省省級地勘基金項目等項目所發生的公務用車燃料費、維修保養費、過路過橋通行費、車輛保險費等支出。

109.49

2012年預算數

0.00

2012年四川省煤田地質局未安排因公出國(境)計劃,未安排因公出國(境)預算。

0.00%

14.93

2012年四川省煤田地質局安排公務接待費預算14.93萬元,較2011年決算下降50.07%。減少的主要原因是嚴格按照要求編制2012年度預算,同時加強內部財務管理,控制接待標準。

↓50.07%

85.50

2012年四川省煤田地質局安排公車購置及運行維護費85.50萬元,較2011年決算增長7.43%。增長的主要原因有:一是2012年度將繼續承擔較多中央和省級地勘基金等項目,這些項目點多在野外或較為偏僻的區域;二是車輛磨損程度較高,易出故障,導致相應的車輛維修、保養費用增加;三是考慮到市場燃油價格持續上漲等費用支出增加。

↑7.43%

100.43

↓8.27%

2013年預算數

0.00

2013年四川省煤田地質局未安排任何因公出國(境)計劃,也未安排因公出國(境)預算支出。

0.00%

14.80

2013年四川省煤田地質局及所屬單位安排公務接待費預算14.80萬元,較2012年初預算下降0.87%。主要原因是我局2012年度嚴格執行部門預算,控制接待標準,對內、外部業務接待實施核定管理,2013年也將堅持總量控制和預算控制的原則,因此安排公務接待費預算和上年度相近。2013年我局公務接待費計劃用于單位內、外部相關業務接待。

↓0.87%

85.10

2013年四川省煤田地質局未安排公務用車購置經費;安排公務用車運行維護費85.10萬元,主要用于16輛公務用車燃料費、維修保養費、過路過橋通行費、車輛保險費等方面的支出。主要保障我局承擔的多個中央和省級地勘基金項目、數十個地災防治、應急排查和災害治理項目等工作開展,以及日常工作使用。

↓0.47%

99.90

↓0.53%

9

核工業地質局

2011年決算數

0.00

2011年四川省核工業地質局未組織因公出國(境)活動,未發生因公出國(境)支出

13.00

2011年四川省核工業地質局執行公務和開展業務活動共開支交通費、住宿費、用餐費等公務接待費13萬元。主要是國內公務接待需要開支的接待費。

26.00

2011年四川省核工業地質局執行公務和開展業務活動共計開支公務用車購置及運行費26萬元,用于保證執行公務活動,開展基層工作調研,鈾礦資源礦政管理,核安全和核環境治理監督檢查,開展支出績效評價等工作所發生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎等支出。

39.00

2012年預算數

0.00

2012年四川省核工業地質局未組織因公出國(境)活動,未發生因公出國(境)支出

0.00%

13.00

2012年四川省核工業地質局安排公務接待費預算13萬元,與2011年決算數持平。

0.00%

28.43

2012年四川省核工業地質局安排公車購置及運行維護費28.43萬元,較2011年決算增長9.3%,主要是燃油價格持續上漲,相應增加車輛燃油費用及我局車輛老化,導致車輛保養費和維修費增加。

↑9.35%

41.43

↑6.23%

2013年預算數

0.00

2013年四川省核工業地質局未安排因公出國(境)預算。

0.00%

13.00

2013年四川省核工業地質局公務接待費計劃用于履行職能、開展業務活動需開支的交通費、住宿費、用餐費等公務接待。

0.00%

28.43

2013年四川省核工業地質局安排公務用車運行維護費28.43萬元。用于我局12輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障一般公務用車,核設施核廢物安全監管用車,放射性礦產資源行政管理,放射性生態環境治理用車等工作開展。

0.00%

41.43

0.00%

10

經濟與信息化委員會

2011年決算數

56.80

2011年四川省經濟和信息化委員會因公出國(境)團組5次,出國(境)25人次,實際發生因公出國(境)費支出56.8萬元,主要用于境外培訓及業務考察活動。

158.81

2011年四川省經濟和信息化委員會開展業務活動共開支交通費、住宿費、用餐費等公務接待費158.81萬元。主要用于國內公務接待支出。

648.00

2011年四川省經濟和信息化委員會開展業務活動共計開支公務用車購置及運行費648萬元。其中:一是車輛購置支出78.88萬元,用于按規定更新購置3輛公務用車所需支出(其中:一般公務用車3輛)。二是車輛運行維護費569.12萬元,主要用于執行公務、洽談工程(下屬事業單位設計院所)、為離退休人員服務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

863.61

2012年預算數

106.80

2012年四川省經濟和信息化委員會根據省外辦安排的出國計劃,擬安排出國(境)組9次,出國(境)55人次,安排出國(境)經費預算106.8萬元,較2011年決算增長88.03%。新增因公出國(境)經費50萬元,擬安排出國(境)團組4次,出國培訓30人次。

↑88.03%

157.83

2012年四川省經濟和信息經委員會安排公務接待費預算157.83萬元,與2011年決算基本持平。

↓0.62%

430.48

2012年四川省經濟和信息化委員會安排公車購置及運行維護費430.48萬元,較2011年決算下降33.57%。

↓33.57%

695.11

↓19.51%

2013年預算數

100.00

四川省經濟和信息化委員會根據省政府外事辦公室安排的2013年出國計劃,擬安排出國境組9次,出國境35人,主要用于機關、所屬院校工業經濟調研、考察,出國學習培訓。其中:機關擬安排出國境組8次,出國境20人。主要包括赴俄羅斯等地拓展四川工業市場,組織大企業大集團赴歐洲進行培訓,參加工信部組織的培訓、考察;所屬院校擬安排出國(境)團組1次,出國培訓15人。

↓6.37%

172.33

2013年四川省經濟和信息化委員會主要用于大型外事活動、國家部委、兄弟省(市、區)相關部門至我省考察調研以及單位日常公務接待工作。

↑9.19%

424.00

2013年四川省經濟和信息化委員會安排公務用車購置經費112萬元,購置公務用車7輛。其中:轎車5輛,安排經費76萬元;教學客車2輛,安排經費36萬元。購置公務用車7輛的主要原因:2008年汶川大地震至今,機關未進行必要的車輛更新,機關公務用車老化嚴重,目前機關尾氣排放超標的黃標車22輛已不能正常上路行駛。安排公務用車運行維護費312萬元。主要用于單位125輛公務用車的燃油等方面支出。

↓1.51%

696.33

↑0.18%

11

司法廳

2011年決算數

30.00

2011年四川省司法廳因公出國(境)團組4次,出國(境)6人次,實際發生住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等因公出國(境)經費支出30萬元。主要用于參加境外業務培訓學習及國際學術研討6人次。

6.50

2011年四川省司法廳執行公務和開展業務活動共開支交通費、住宿費、用餐費等公務接待費6.5萬元。主要用于省際交流合作接待及參與西博會、農博會等區域經濟合作、招商引資等接待工作。

140.00

2011年四川省司法廳執行公務和開展業務活動共開支公務用車購置及運行費140萬元。主要用于購置3臺制式警車及保證廳機關執行公務活動、開展基層工作調研等支出。

176.50

2012年預算數

30.00

2012年四川省司法廳根據省外辦安排的出國計劃,擬安排出國境6人次,安排出國(境)經費預算30萬元,較2011年決算相比持平。

0.00%

7.00

2012年我廳安排公務接待費預算7萬元,較2011年決算基本持平。

↑7.69%

80.00

2012年四川省司法廳安排公車購置及運行維護費80萬元,較2011年決算減少42.86%。主要原因是:2012年減少公車購置經費60萬元。

↓42.86%

117.00

↓33.71%

2013年預算數

30.00

2013年四川省司法廳根據司法部和省外事辦安排的2013年出國計劃,擬安排出國(境)團3次,出國(境)8人。出國(境)團組主要包括歐美司法考察團和歐美律師公證考察團等。

0.00%

34.00

2013年四川省司法廳預算安排34萬元,較2012年預算增長385.71%。主要原因:一是外省來川交流學習考察等工作增多;二是按照省委省政府的安排,我廳負責大型活動部分參會代表接待工作;三是當前在川落戶的世界500強境外企業達177家,外來企業專項投訴服務活動和外賓接待量增加;四是四川與國外和港澳臺地區司法協助交流項目增多,外事接待增加。

↑385.71%

209.00

2013年預算安排209萬元,較2012年預算增長161.25%,其中:公務用車購置經費60萬元,運行維護費149萬元。主要原因:一是公車治理暫停車輛購置2年;二是深入基層調研工作較多。2013年安排公務用車購置經費60萬元,擬新購公務用車3輛。其中:購置轎車3輛,安排經費60萬元。主要用于司法執法業務工作用車的正常報廢更新。2013年安排公務用車運行維護費149萬元,用于55輛公務用車燃油等方面支出。

↑161.25%

273.00

↑133.33%

12

交通運輸廳

2011年決算數

81.38

2011年四川省交通運輸廳因公出國(境)團組11批次,出國(境)19人次,實際發生住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等因公出國(境)經費支出81.38萬元。主要用于參加境外技術交流、業務培訓學習和招商引資等活動。

292.52

2011年四川省交通運輸廳執行公務和開展業務活動共開支交通費、住宿費、用餐費等公務接待費292.52萬元。主要用于交通建設項目招商引資等接待工作。

296.95

2011年四川省交通運輸廳執行公務和開展業務活動共計開支公務用車購置及運行費296.95萬元。主要用于高速公路、國省干線公路和農村公路等路網規劃和建設等支出。

670.85

2012年預算數

80.00

2012年四川省交通運輸廳根據出國計劃,擬安排因公出國(境)19人次,安排出國(境)經費預算80萬元,較2011年決算相比,減少1.7%。

↓1.70%

292.52

2012年我廳安排公務接待費預算292.52萬元,與2011年決算持平。

0.00%

361.00

2012年四川省交通運輸廳安排公務用車購置及運行維護費361萬元,較2011年決算增長21.57%。主要原因有:2012年我省交通規劃和建設管理任務十分繁重。加之當前我省交通項目建設的重點主要分布在青藏高原等邊遠地區和農村地區,點多、面廣、距離遠,交通條件差。二是受燃油價格上漲因素的影響三是我廳公務車輛總體老化,車況差,故障多,導致車輛保養費和維修費增加。

↑21.57%

733.52

↑9.34%

2013年預算數

77.00

2013年四川省交通運輸廳根據省政府外事辦公室安排的2013年出國計劃,擬安排出國境組9次,出國境20人。出國(境)團組包括:赴英國、愛爾蘭公共交通運輸及安全管理考察團;赴巴西、古巴高速公路防震抗震、防災減災考察團資等活動,與外方進行廣泛的溝通交流。

↓3.75%

269.00

2013年四川省司法廳公務接待費計劃用于交通建設項目招商引資接待工作;交通建設項目規劃、設計、評審、報批等前期工作所涉及的接待工作、接待亞洲開發銀行等國際機構和國外交通專家涉及的接待工作等。

↓8.04%

333.00

2013年預算安排333萬元,較2012年預算下降8%。2013年安排公務用車購置經費60萬元,其中:車價54萬元,車輛購置稅等6萬元。擬購置轎車3輛,用于更新現有的3輛已達到報廢條件的編制內老舊公務用車。2013年安排公務用車運行維護費273萬元,用于35輛公務用車所發生的聘用駕駛人員工資等方面支出。主要保障高速公路、國省干線公路和農村公路等路網規劃和建設等工作開展。

↓7.76%

679.00

↓7.43%

13

衛生廳

2011年決算數

56.30

2011年四川省衛生廳因公出國(境)組6次,出國(境)20人,實際發生住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等因公出國(境)費支出56.3萬元。主要用于衛生信息管理,援外醫療工作組項目。

189.30

2011年四川省衛生廳執行公務和開展業務活動共開支交通費、住宿費、用餐費等公務接待費189.3萬元。其中:外事接待費支出60萬元,主要用于接待聯合國艾滋病規劃署等來我廳交流訪問。國內公務接待支出129.3萬元,主要用于接待西博會代表團,農博會代表團等;地震災后重建項目驗收及各省(市)之間衛生項目交流。

179.20

2011年四川省衛生廳執行公務及開展業務活動共計開支公務用車購置及運行費179.2萬元。主要用于衛生應急、全省疾病及艾滋病防控、全省基本公共衛生服務項目、全省醫療機構及醫療人員管理、全省農村衛生工作、衛生執法監督等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

424.80

2012年預算數

65.00

2012年四川省衛生廳根據省外辦安排的出國計劃,擬安排出國境組6次,出國境21人,安排出國(境)經費預算65萬元,較2011年決算相比,增長15.4%,主要原因是2011年因工作安排部分出訪培訓計劃取消,2012將重新安排出訪。

↑15.45%

56.00

2012年四川省衛生廳安排公務接待費預算56萬元,較2011年決算下降70.4%,主要原因有:一是2012年外事接待任務減少,相關省級交流合作接待及國內招商引資接待減少,災后重建任務完成后接待也相應減少。二是進一步加強內部財務管理,嚴格執行公務接待制度,對接待標準和規模進行壓縮。

↓70.42%

128.00

2012年四川省衛生廳安排公車購置及運行維護費128萬元,較2011年決算下降28.6%,主要原因是因為災后重建任務完成,項目督導減少。

↓28.57%

249.00

↓41.38%

2013年預算數

65.00

四川省衛生廳根據四川省外辦批復省衛生廳2013年出國計劃,擬安排出國境組5次,出國境20人。出國(境)團組主要包括四川衛生對外交流考察團、公共衛生均等化考察團、援外醫療隊工作組、合理控制醫療費用專項考察學習團、高級醫院管理人才培訓團等,計劃完成基本藥物政策、公共衛生均等化及醫院高級管理人員的培訓,借鑒國外成熟模式,服務我省醫藥衛生體制改革,實地調研援外醫療,促進我省與受援國在衛生領域的合作。

0.00%

56.00

2013年四川省衛生廳預算安排56萬元,與2012年預算持平。其中:外事接待費支出16萬元,計劃用于國際、港澳臺的代表團、項目官員等來川考察、交流接待工作;涉外衛生交流與合作方面的接待工作。國內公務接待支出40萬元,計劃用于衛生部及省外相關部門來川交流學習、專題研討、檢查指導等接待工作;參與省政府有關大型會議活動的接待工作

0.00%

128.00

2013年四川省衛生廳預算安排128萬元,與2012年預算持平。其中:安排公務用車購置經費18萬元,擬新購公務用車一輛,主要用于民族地區疾病防控及艾滋病防治。安排公務用車運行維護費110萬元。主要用于保障全省衛生應急、疾病及艾滋病防控、基本公共衛生服務項目、醫療機構及醫療人員管理、農村衛生工作、衛生執法監督、民族衛生等工作所需的26輛公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

0.00%

249.00

0.00%

14

質量技術監督局

2011年決算數

109.40

2011年四川省質量技術監督局因公出國(境)團組5次,出國(境)38人次,實際發生住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等因公出國(境)經費支出109.4萬元。主要用于參加技術交流、境外培訓、業務考察等活動。通過學習交流,為推動我省標準化、計量、食品及產品質量安全監管和特種設備安全監管工作以及技術機構檢測能力提升提供了支持,對地理標志保護、認證認可等相關工作與外方進行了廣泛交流溝通。

222.10

2011年四川省質量技術監督局執行公務、開展業務活動共開支交通費、住宿費、用餐費等公務接待費222.1萬元。主要用于全國質監系統對口援建單位赴地震災區考察指導災后重建、檢查驗收援建項目以及其他省市質監局赴川交流學習、專題研討等接待工作;全國質監系統工作會議及總局來川檢查指導接待工作;參與西博會等區域經濟合作、招商引資等接待工作。

407.80

2011年四川省質量技術監督局執行公務、開展業務活動共計開支公務用車購置及運行費407.8萬元。主要用于保障局機關及下屬單位實施食品等產品質量和特種設備安全監管,開展計量、標準、認證等質量基礎工作,開展技術檢驗檢測以及行政執法工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎等支出。

739.30

2012年預算數

110.00

2012年四川省質量技術監督局根據省政府、國家質檢總局安排的出國計劃,擬安排出國(境)團組5次,出國(境)39人次,安排出國(境)經費預算110萬元,與2011年決算基本持平。

↑0.55%

209.00

2012年四川省質量技術監督局安排公務接待費預算209萬元,較2011年決算下降6%。主要原因有:一是進一步強化內部管理,嚴格控制接待標準和規模。二是隨著災后重建工作的順利完成,全國質監系統對口援建單位的省際交流將有所減少。

↓5.90%

511.00

2012年四川省質量技術監督局安排公車購置及運行維護費511萬元,較2011年決算增長25%。主要原因有:一是根據省委、省政府及國家質檢總局的工作部署,貫徹落實《質量發展綱要》和《四川省“十二五”質量發展規劃》,進一步抓好食品等產品質量安全監管、打假治劣、技術機構檢測能力提升等工作,車輛使用量將相應增加。二是由于燃油價格的持續上漲和車輛老化等因素,車輛燃油、保養及維修等運行維護費用將相應增加。

↑25.31%

830.00

↑12.27%

2013年預算數

110.00

2013年四川省質量技術監督局預算安排出國(境)經費預算110萬元,與2012年預算持平。根據省政府外事辦公室安排的出國(境)計劃和質監工作的實際需要,2013年擬安排出國(境)團組6批次,出國(境)35人次。主要包括赴丹麥、芬蘭工業、農業標準化考察,加拿大、古巴特種設備安全考察,瑞士、波蘭工業產品認證認可考察,土耳其、希臘原產地域地理保護標志考察,美國ISO9000質量體系考察,法國、意大利計量及節能減排考察等。

0.00%

206.64

2013年四川省質量技術監督局預算安排206.64萬元,較2012年預算下降1.13%。2013年公務接待費計劃用于其他省相關部門赴川交流學習、專題研討等接待工作;參與西博會等區域經濟合作、招商引資等接待工作以及技術機構各項委托業務談判、外省同行技術交流等工作。

↓1.13%

505.66

2013年四川省質量技術監督局預算安排505.66萬元,較2012年預算下降1.05%。2013年安排公務用車購置經費86萬元,擬在編制內更新購置公務用車3輛。其中:購置轎車2輛,安排經費26萬元,主要是更新購置已超期使用擬報廢的轎車2輛。更新越野車1輛,安排經費60萬元,主要因垂管工作需要用于到三州等邊遠山區開展工作。2013年安排公務用車運行維護費419.66萬元,用于113輛公務用車等支出。

↓1.05%

822.30

↓0.93%

15

旅游局

2011年決算數

130.00

2011年四川省旅游局因公出國(境)組23次,出國(境)45人,實際發生住宿費、旅費、伙食補助費等因公出國(境)費支出130萬元。包括:一是境外培訓及業務考察活動7.25萬元,主要用于國家旅游局組織的瑞士旅游職業教育發展培訓和美國旅游統計及網絡信息培訓各1批次;二是其他因公出國(境)122.75萬元,因公出國(境)16批次、因公赴臺5批次。

93.08

2011年四川省旅游局執行公務和開展業務活動共開支交通費、住宿費、用餐費等公務接待費93.08萬元。其中:外事接待費支出16.38萬元。主要用于接待國際旅游組織、國外旅游機構和外國旅行商所發生的費用,包括交通費、住宿費、用餐費、考察費等支出。國內公務接待支出76.7萬元。包括:

209.59

2011年四川省旅游局執行公務和開展業務活動共計開支公務用車購置及運行費209.59萬元。主要用于指導藏區等民族地區旅游發展,災區旅游災后恢復重建與旅游業發展振新,全省旅游市場及“黃金周”的綜合治理與檢查,全省旅游重大宣傳促銷活動、重點旅游規劃考察與調研、旅游管理及從業人員培訓、旅游信息化建設,全國旅游標準化試點省創建等所需的公務用車經費開支,包括車輛的燃料費、維護維修費、過路過橋費、保險費支出和安全管理經費等。

432.67

2012年預算數

130.00

2012年四川省旅游局根據省外辦、省臺辦安排的出國計劃,擬安排出國(境)組29次,出國(境)45人,安排出國(境)經費預算130萬元,與2011年決算持平。

0.00%

92.60

2012年四川省旅游局安排公務接待費92.6萬元,與2011年決算持平

↓0.52%

209.50

2012年四川省旅游局安排公車購置及運行維護費209.5萬元,與2011年決算持平。

↓0.04%

432.10

↓0.13%

2013年預算數

130.00

根據四川省旅游局黨組安排的2013年出國計劃,擬安排出國境組25次,出國(境)38人次(未含參加外專局培訓團組人次數)。出國(境)團組主要包括自組赴臺灣開展宣傳推廣活動;國際直航城市環球營銷活動;國家旅游局牽頭的臺北旅展;香港國際旅展;第六屆澳門國際旅游展;新加坡國際旅展;馬來西亞展;自組參加研究開通成都與以色列通航事宜、市場調研、考察;柏林國際旅展ITB;巴黎國際旅展;墨西哥渠道建設;旅游標準化培訓等,計劃完成25次,擴大四川在境外的知名度、影響力。

0.00%

80.00

2013年四川省旅游局預算安排80萬元,較2012年預算下降13.6%。主要原因是貫徹落實“八項規定”要求,堅持厲行節約,嚴格控制公務接待,減少公務接待次數,降低公務接待標準。2013年公務接待費計劃用于:一是大型旅游宣傳促銷活動接待費60.5萬元,主要用于國際文化旅游節等工作接待;二是省際交流合作接待費5萬元;三是國內招商引資接待費10萬元;四是其他需要開支的接待費4.5萬元。

↓13.61%

204.00

2013年四川省旅游局執行公務和開展業務活動共計開支公務用車購置及運行費204萬元,均為車輛運行維護費支出,用于本單位22輛公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出等。主要保障指導藏區旅游,支持災區發展,“黃金周”、“小長假”旅游市場檢查,旅游大型宣傳活動、旅游規劃實地考察、旅游市場綜合治理和檢查、旅游災后恢復重建工作指導和檢查、旅游標準化創建的指導和檢查等工作開展。

↓2.63%

414.00

↓4.19%

16

畜牧食品局

2011年決算數

14.00

2011年四川省畜牧食品局因公出國(境)團組3次,出國境4人,實際發生因公出國(境)費支出14萬元,主要用于參加境外培訓及業務考察活動。通過學習借鑒先進經驗,推進了我省現代畜牧業發展、畜產品質量安全管理、動物疫病防控體系建設。

64.60

2011年四川省畜牧食品局執行公務和開展業務活動共開支交通費、住宿費、用餐費等公務接待費64.60萬元,為國內公務接待支出,具體開支內容包括一是省際交流合作接待費9.25萬元;二是國內招商引資接待費10.41萬元;三是其他接待費44.94萬元。主要用于畜禽生產和科技推廣、動物衛生和疫病防控、草原生態保護建設、畜產品質量安全監管、畜牧產業化發展等方面接待支出。

291.24

2011年四川省畜牧食品局執行公務和開展業務活動共開支公務用車購置及運行維護費291.24萬元。主要用于赴全省21個市(州)開展畜牧業生產發展情況調研、檢查,動物疫病采樣、監測及督查,獸藥、飼料及飼料添加劑抽樣,畜產品安全拉網抽樣督察,無公害農產品抽樣檢查,草原生態保護等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

369.84

2012年預算數

14.00

2012年四川省畜牧食品局根據出國計劃,擬安排因公出國境組4次,出國境5人,安排出國(境)經費預算14萬元,與2011年決算持平。

0.00%

52.35

2012年四川省畜牧食品局預算安排公務接待費52.35萬元,較2011年決算下降18.96%,主要原因是按照國務院關于壓縮“三公經費”的有關要求,厲行節約,嚴格執行公務接待制度,控制接待標準,壓縮接待規模。

↓18.96%

284.29

2012年四川省畜牧食品局安排公務用車購置及運行維護費284.29萬元,減少2.38%,比2011年略有下降。主要原因是按照國務院關于壓縮“三公經費”的有關要求,加強公車管理,厲行節約,嚴格控制公車支出。

↓2.39%

350.64

↓5.19%

2013年預算數

14.00

四川省畜牧食品局根據省外事工作領導小組批復的2013年出國(境)計劃和工作需要,擬安排出國境組3次,出國境4人。出國(境)團組主要包括南非、肯尼亞畜牧業發展及非洲豬瘟等重大動物疫病防控考察;澳大利亞、新西蘭現代草原畜牧業發展考察;臺灣地區現代畜牧業考察。

0.00%

52.32

2013年四川省畜牧食品局公務接待費計劃用于現代畜牧業發展、草原生態保護、重大動物疫病防控及畜產品質量安全等方面的接待支出,國內外畜牧行業專家以及兄弟省市畜牧部門來川進行交流合作、調研考察以及招商引資等需要開支的接待費。

↓0.06%

242.26

2013年四川省畜牧食品局預算安排242.26萬元,較2012年預算下降14.78%。下降原因是加強公車管理,厲行節約,嚴格控制了公車支出.2013年安排公務用車運行維護費242.26萬元。用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等方面支出。主要保障赴全省21個市(州)開展畜牧業生產發展情況調研、檢查等工作開展。

↓14.78%

308.58

↓12.00%

17

博覽事務局

2011年決算數

102.85

2011年四川博覽事務局因公出國(境)組3次,出國(境)20人,實際發生因公出國(境)費支出102.85萬元。用于西博會推介、招商招展及招商引資等支出。

30.49

2011年四川省博覽事務局開展業務活動共開支交通費、住宿費、用餐費等公務接待費30.49萬元。具體開支內容包括:一是重大活動前期對接所發生的接待費28.49萬元;二是其他接待費2萬元。

20.76

2011年四川省博覽事務局開展業務活動共計開支公務用車購置及運行費20.76萬元,用于保障我局受省委、省政府委托作為中國西部國際博覽會常設辦事機構的工作運行費用。

154.10

2012年預算數

70.00

2012年四川省博覽事務局根據省政府安排的出國計劃,擬安排出國(境)組6次,出國(境)28人,安排出國(境)經費預算70萬元,較2010年決算減少30%。

↓31.94%

100.00

2012年四川博覽事務局安排公務接待費預算100萬元,較2011年決算增加2倍,主要原因是根據本年度的工作安排和事業運行情況,較2011年的基礎上,經省政府批準我局牽頭承辦的國際、國內大型活動將大幅增加,如:2012APEC中小企業技術交流暨展覽會、第八屆中國食品博覽會、“5.12”地震回報中日青少年暑期夏令營等活動。

↑227.98%

25.00

2012年四川省博覽事務局安排公車購置及運行維護費25萬元,較2011年決算增加20.4%,主要原因是油價上漲及大型活動的增加。

↑20.42%

195.00

↑26.54%

2013年預算數

70.00

根據四川省博覽事務局安排的2013年出國計劃,擬安排出國境組4次,出國境20人。出國(境)團組主要包括:赴韓國、泰國、印度尼西亞開展西博會活動推介和政要邀請團組;赴美國、加拿大、墨西哥開展招商引資團組等。

0.00%

70.00

2013年四川省博覽事務局預算安排70萬元,較2012年預算減少30%,主要原因是根據中央八條和省委省政府十條規定,厲行節約,減少預算安排。計劃用于第十四屆西博會境外重要嘉賓及政要接待支出、第九屆中國食品博覽會等大型活動期間接待支出及日常機關運行公務接待支出。

↓30.00%

25.00

2013年四川省博覽事務局安排公務用車運行維護費主要用于8輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障第十四屆西博會、第九屆中國食品博覽會及機關日常運行等工作開展。

0.00%

165.00

↓15.38%

19

農業科學院

2011年決算數

0.00

本部門2011年未發生因公出國(境)經費支出,2012年未安排因公出國(境)經費預算

31.73

2011年四川省農業科學院執行公務和開展業務活動共開支交通費、住宿費、用餐費等公務接待費31.73萬元。其中:外事接待費支出3.95萬元,主要用于接待來華泰國蔬菜專家考察、學術研討會等發生的費用。國內公務接待支出27.78萬元,主要用于省際交流合作等接待工作。

139.78

2011年四川省農業科學院執行公務和開展業務活動共計開支公務用車購置及運行費139.78萬元。主要用于科研人員下基地等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

171.51

2012年預算數

0.00

四川省農業科學院2011年未發生因公出國(境)經費支出,2012年未安排因公出國(境)經費預算

0.00%

14.80

2012年四川省農業科學院安排公務接待費預算14.8萬元,較2011年決算下降53.36%,主要原因是根據厲行節約的原則,科研項目進行管理時,對項目中接待費的開支進行了適當控制和壓縮。

↓53.36%

82.70

2012年四川省農業科學院安排公車購置及運行維護費82.7萬元,較2011年決算下降41%。主要原因是今年年初預算只包括部分科研項目,追加科研項目未包括在內,如2012年四川省農產品質量安全跟蹤監測任務未正式下達,相關的公務車費用未計算在內等。

↓40.84%

97.50

↓43.15%

2013年預算數

0.00

2013年四川省農業科學院未安排因公出國經費預算。

0.00%

14.80

2013年四川省農業科學院預算安排14.80萬元,與2012年預算持平。主要原因是我院進行科研項目管理時按照厲行節約的原則,在項目經費增加的基礎上,適當控制和壓縮了項目中接待費的開支。2013年公務接待費計劃用于院機關及下屬事業單位日常運轉支出中省級交流接待合作以及外事活動接待等工作。

0.00%

82.70

2013年四川省農業科學院預算安排82.7萬元,與2012年預算持平。主要原因是在編制預算時根據厲行節約的原則,嚴格壓縮公務用車運行維護費。2013年未安排公務用車購置經費預算。2013年安排公務用車運行維護費82.7萬元。用于66輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障我院農業科技推廣宣傳等工作的開展。

0.00%

97.50

0.00%

19

教育廳

2011年決算數

25.00

2011年四川省教育廳嚴格執行年初確定的出訪計劃及經費預算,按照“擴大開放、加強交流,節儉高效、注重成果”的原則,大力實施“教育國際交流推進計劃”,實際發生因公出國(境)學習培訓及合作交流項目住宿費、旅費、伙食費、雜費、培訓費等費用共計25萬元,有力地促進了教育對外交流與合作

59.64

2011年執行公務和開展業務活動共開支交通費、住宿費、餐費等公務接待費59.64萬元。其中:外事接待費支出17萬元,主要用于國際、港澳臺的代表團、項目官員等來川考察、交流接待工作;境外組織、機構到訪我省考察教育災后重建成果等外事接待工作,以及涉外教育交流與合作方面的接待工作。國內公務接待支出42.64萬元,主要用于災后援建單位、省外相關部門來川交流學習、專題調研、檢查指導和考察合作等接待工作,以及西博會、農博會等大型活動接待工作。

121.92

2011年四川省教育廳執行公務、開展業務活動共計開支公務用車運行費121.92萬元。主要用于公務車輛產生的燃料費、維修保養費、過路過橋費、停洗車費、保險費等支出。公務用車運行維護費產生的原因:一是教育工作需要重點面向基層、農村、邊遠地區,管理工作任務十分繁重,行程遍及全省各縣(市、區)和各級各類學校;同時完成了西博會、農博會等大型活動的交通運輸保障任務。二是油價上漲增加燃油費用。三是車輛老化增大了油耗和維修成本。

206.56

2012年預算數

25.00

四川省教育廳2012年安排出國(境)經費預算25萬元,與2011年決算持平

0.00%

59.94

2012年度,四川省教育廳將按照“熱情友好、節儉高效”的原則,做好相關教育交流合作的接待工作。我廳2012年安排公務接待費預算59.94萬元,與2011年決算基本持平

↑0.50%

130.00

2012年四川省教育廳安排公車購置及運行維護費130萬元,較2011年決算略有增長。主要原因:一是根據省委、省政府的工作部署,進一步加大教育重大工程、計劃和改革工作調研、監督檢查和績效評價等相關工作,車輛使用量相應增加。二是考慮油價上漲因素,增加了車輛燃油等費用預算。

↑6.63%

214.94

↑4.06%

2013年預算數

25.00

四川省教育廳根據省政府外事辦公室安排的出國計劃,擬安排2013年出國境團組3次,出國境8人。出國(境)團組主要包括2月赴美國、墨西哥、古巴考察團;4月赴美國、加拿大訪問團;10月赴日本山梨縣訪問團。主要洽談國外高校和教育機構合作等事宜。

0.00%

59.90

2013年四川省教育廳公務接待費計劃用于外事接待10萬元,國內一般公務接待10萬元,大型活動公務接待39.9萬元。2013年我廳將嚴格遵守中央八項規定,厲行節約,規范接待用餐,簡化接待禮儀,進一步控制公務接待經費的開支。

↓0.07%

130.00

2013年四川省教育廳安排公務用車運行維護費130萬元。用于26輛公務用車燃油、過路過橋、停洗車、維修保養、保險等方面支出。主要用于進一步深化普通高中課程改革等工作,進一步提高教育質量,切實推進教育事業全面協調可持續發展,加強教育系統黨的建設,維護學校安全穩定等工作的交通出行保障。

0.00%

214.90

↓0.02%

20

財政廳

2011年決算數

68.43

2011年四川省財政廳因公出國(境)團組17次,出國(境)22人次,實際發生住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等因公出國(境)經費支出68.43萬元。主要用于參加境外業務培訓學習及國際學術研討18人次,配合有關部門開展國際招商引資活動4人次。通過學習借鑒,為推進我省財政法制建設、績效預算管理等改革管理提供了支持,對外債管理、政府采購、災后重建等相關工作情況與外方進行了廣泛的溝通交流

260.69

2011年四川省財政廳執行公務和開展業務活動共開支交通費、住宿費、用餐費等公務接待費260.69萬元。其中:外事接待費支出82萬元,主要用于世界銀行等外事接待工作,以及涉外財政合作方面的接待工作。國內公務接待支出178.69萬元,主要用于汶川地震災后重建項目竣工驗收、項目交接涉及的接待工作;省外相關部門赴地震災區開展愛國主義教育及來川交流學習、專題研討、檢查指導等接待工作;參與西博會、農博會等區域經濟合作、招商引資等接待工作

241.39

2011年四川省財政廳執行公務和開展業務活動共計開支公務用車購置及運行費241.39萬元。主要用于保證廳機關及下屬單位執行公務活動,開展基層工作調研,實施財政監督檢查,開展支出績效評價等工作所發生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎等支出。

570.51

2012年預算數

66.00

2012年四川省財政廳根據省外辦安排的出國計劃,擬安排出國(境)17人次,安排出國(境)經費預算66萬元,較2011年決算相比,減少3.55%

↓3.55%

237.80

2012年四川省財政廳安排公務接待費預算237.80萬元,較2011年決算下降8.78%,主要原因有:一是隨著災后重建工作的完成,省際交流將有所減少。二是加強內部財務管理,嚴格執行公務接待制度,控制接待標準,壓縮接待規模。

↓8.78%

268.74

2012年四川省財政廳安排公車購置及運行維護費268.74萬元,較2011年決算增長11.33%。主要原因有:一是根據省委、省政府的工作部署,進一步加大基層工作調研、財政監督檢查、支出績效評價等相關工作,車輛使用量相應增加。二是燃油價格持續上漲,相應增加車輛燃油費用。三是使用年限在15年以上的公務車輛占55%,車輛老化、故障頻繁,導致車輛保養費和維修費增加。

↑11.33%

572.54

↑0.36%

2013年預算數

66.00

四川省財政廳根據省外辦等單位安排的2013年出國計劃,省財政廳擬安排出國(境)14人次。出國(境)團組主要包括:機關及下屬預算單位人員的國際合作與交流、全國財政系統復合性高級人才境外培訓、公共服務體系建設管理及轉移支付管理等培訓考察。旨在通過認識和學習國外的先進經驗,提高業務素質,做好人才儲備,推動財政管理水平提高。

0.00%

237.50

2013年四川省財政廳公務接待費計劃主要用于世界銀行、亞洲開發銀行等來川團組的外事接待,西博會等大型活動接待,省際交流合作接待等。

↓0.13%

216.58

2013年四川省財政廳預算安排216.58萬元,較2012年預算下降19.4%。主要原因包括:一是及時報廢高耗能車輛,截止2012年底,車輛比上年減少4輛;二是對廳機關及下屬事業單位車輛進行統一管理及調配,提高車輛運行效率,降低運行成本。2013年安排公務用車運行維護費216.58萬元,用于53輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障廳機關及下屬單位省內調研、財政監督檢查及周轉金清理、農村綜合改革等工作的開展。

↓19.41%

520.08

↓9.16%

21

水利廳

2011年決算數

46.06

2011年四川省水利廳因公出國境組11次,出國境14人次,實際發生住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等因公出國(境)費支出46.06萬元,主要用于參加境外業務培訓學習及國際學術研討。通過學習借鑒,為推進全省防汛抗旱體系建設、水資源保護管理

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